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​固定资产付了一部分怎么做账?(固定资产计提折旧完了怎么处理)

作者:企业好帮手
时间:2022-05-13 21:18:19  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 固定资产付了一部分怎么做账?答:购入固定资产,支付一部分款,未付款部分应计入应付账款,会计分录为:借:固定资产应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款应付账款固定资产,是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产.从会计的角度划分,固定资产一

固定资产付了一部分怎么做账?

答:购入固定资产,支付一部分款,未付款部分应计入应付账款,会计分录为:

借:固定资产

应交税费--应交增值税(进项税额)

贷:银行存款

应付账款

固定资产,是指企业为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产.

从会计的角度划分,固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等.

应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.

应付账款账户:

1、账户性质:负债类账户.

2、账户用途:核算企业购买材料、商品和接受劳务供应等应付而未付的款项.

3、账户结构:贷方记增加,登记应支付给供应单位的货款;借方记减少,登记已偿还供应单位的货款;期末余额在贷方,表示尚未偿还的货款.

4、明细账户:按供应单位分别设置明细账.

固定资产清理会计分录?

答:1,首先固定资产转入清理

借:固定资产清理

固定资产减值准备

累计折旧

贷:固定资产

2,发生的清理费用及相关税费

借:固定资产清理

贷:银行存款、应交税费

3,收回残料或出售价款或保险赔偿

借:原材料、银行存款、其他应收款

贷:固定资产清理

4,结转清理净损益

如果是损失时

借:营业外支出

贷:固定资产清理

如果是收益时

借:固定资产清理

贷:营业外收入

固定资产付了一部分怎么做账?固定资产的交易经过双方协商价格合理就可以根据自己的实际情况来确定,一般在交易时对方先付部分资金,然后再根据自己的情况结余剩下的钱款.刚才编者的讲解,大家看后是不是已解决了自己工作上的问题.

网友对​固定资产付了一部分怎么做账?的相关评论

网友:bococ女人街

  小额固定资产会计分录

1:49:47前回答 已被92122人点赞
网友:一一的妈4

  

16:41:57前回答 已被31136人点赞
网友:2888

  先记入“预付账款”,发票全来了再记入“固定资产”。借:预付账款----某单位贷:银行存款一般纳税人取得增值税专用发票到齐后一并抵扣进项税(现在取消了抵扣期限)。

2:33:53前回答 已被47786人点赞
网友:实事调度长

  发票不足,先暂估入库,以后只要冲掉暂估入库即可。暂估分录:借固定资产(应该取得全部发票的金额,不包含进项)应交税费-应交增值税-进项税额(取得部分发票已认证的进项税...

21:22:46前回答 已被77234人点赞
网友:郑州日产888

  每期支付租金,收到发票借管理、销售、制造费用(租赁费)贷银行存款现金,购入借固定资产借应交税费应交增值税进项税税额(一般纳税人,且可抵扣的固定资产,不然全...

9:42:4前回答 已被98169人点赞
网友:随意26021020

  如果合同价1000,公司先付800付款时记账:借:预付账款800贷:银行存款800发票到时:借:固定资产/830应交税费/进项税金170贷:预付账款1000补付余下的款200元借:预付...

22:33:7前回答 已被51957人点赞
网友:迷你世界小风啊

  盘盈的固定资产作为会计差错更正处理借:固定资产贷:以前年度损益调整借:以前年度损益调整贷:应交税费——应交所得税借:以前年度损益调整贷:利润分配——未分配...

16:35:47前回答 已被51171人点赞
网友:FernandoAlberto

  

13:7:43前回答 已被71385人点赞
网友:一生健康1102

  

5:31:56前回答 已被26498人点赞
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