双击系统桌面上已经安装好的金税盘开票软件打开,进入开票系统登入界面后输入国税或者航信提供的密码后,进入到开票系统的主界面.
进入开票系统主界面后,找到任务栏上的系统设置选项,这是下方窗口内的内容会自动切换到系统设置界面,然后在系统设置界面内找到商品编码图标并点击进入.
在商品编码管理界面找到增加选项,进去后系统会弹出增加商品编码的小窗口,在这个小窗口中要注意带星号的选项为必填项,其他是可选填项.
在商品编码的小窗口中先点击税收分类编码,点击去后会弹出一个税收分类编码的窗口,在窗口内的检索栏内输入你要开具发票的商品大类,系统窗口中就会弹出这个大类分录下面的明细商品名称.
在确认好需要添加的商品名称后,双击该商品条栏系统会选择确认该税收分类编码商品的名称,这时在商品编码的小窗口中会自动弹出该商品对应的税率,最后点击保存按钮,这条商品编码内容就编辑完成了.
1丶通常正数发票一般叫蓝字发票,负数发票叫红字发票.可以这样理解如发票过月了,发现开错了或某种原因对方退回来了,需要作废的就用红色复写纸开具,便于识别,又称红字发票.
2丶在税局申领时就一种发票,使用时正常开具的就成了蓝字发票(销项正数),如果发票已经记账过月已申报交税款了,发现有错误或对方退票等,由于没法跨月作废,只能开具红字发票(销项负数),需要开具红字发票申请单,写明原因.并且必须经税局批准后,就可以开具红字发票.
3丶开具红字发票有二种情况:
1)即 符合作废条件的,发票注明作废,开票软件注明作废. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月; 销售方未抄税并且未记账;购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".
2)不符合作废条件:购货方已认证由购货方填写申请单,如 认证通过可以向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联,一联购货方留方,一联由购货方给销货方,一联税务留存).
3)将通知单交给销货方,根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出.认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符":申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息.其他同上.将通知单交给销货方,进项税不得抵扣,也不做进项税额转出.
4丶所以二种发票号码肯定不一样,红字金额数字是负数罢了,不过,这个负数金额要和你曾经开出的对应的蓝字发票金额要一致而已.
发票编码怎么增加?上文小编给大家分五个步骤讲解了发票编码的增加详情,有时候发票在开具的时候会出现错误,这就会有红字发票和蓝字发票,大家要记住这二者的号码是不一样的,对于这个内容大家务必仔细阅读并牢记,避免工作中不必要的错误.
税控发票软件增加编码包括添加商品编码、增值税类商品编码赋码。添加商品编码时,首先进入系统设置,找到商品编码,再找到商品和服务税收分类编码,在“查询条件”中输入...
自己增加该客户的开票信息,进入开票系统--系统设置--客户编码,打开后把客户名称,税号,地址,电话。银行账号这些信息正确输入,点击右上角的“对勾”,就可以了,增加完成,然后...
系统设置里有客户编码和商品编码等的设置,你点开商品编码,点击增加,再输入你需的商品编码就可以了。
编码;2、在“查询条件”中输入名称,点击“查找”,3、选择商品后,左侧列表自动跳到商品对应的分类,将此分类前的加号点开;4、选择商品后,点击右上角的“增加”按钮;5、输...
在系统设置-编码管理-客户管理-客户编码中有个增加或者+号就可以正常添加了
进入增值税发票开票软件,系统设置,商品编码设置,选择商品编码分类,商品编码分类不可以修改,只有末级明细可以自己手动添加。
“否”不享受优惠政策。3.增加商品:点击工具条中的“增加”按钮,打开商品编码添加窗...编码”为必填项,有税收分类编码的商品编码开票时才可以调用,否则在开具发票时,系统...
编码导入(可以在初始状态下执行,也可以在正常状态下执行)——选择从文本文件导入,找到存放该文件的目录,导入即可。2、打开系统设置板块中的客户编码,点击+号增加代码...
编码不是密文你说的是发票左上角的黑色的编码吧?每批票是不一样的。右上角的复印上去的是发票号码,是按顺序加一的
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