1、出差前进行审批
现在很多单位都要求出差前进行审批,批准后的差旅费才准予报销.所以如你有出差计划,最好是提前走一下审批流程,避免报销时出现障碍.
2、买符合规定的车票
出差必定少不了城市间交通费,一般来说,单位都会对所乘坐交通工具的种类和等级有所限制.比如火车只能坐二等座,有的单位还要求购买政采机票.所以,你在购买车票时必须根据自己的职级,选择符合规定的车票.否则,将会承担一定的损失.
3、按标准定住宿房间
同车票一样,住宿费一般也是有相应标准限制的,具体需要咨询部门负责财务报销的相关人员.在订房间的时候,避开超标的高价房,选择适合自己职级标准的房间或酒店.
4、搞清楚报销范围
出差在外,花销种类很多,所以一定要提前搞清楚哪些费用是可以凭据报销的,哪些是不可报销,而哪些是包干的.要根据报销范围控制你的支出.
5、发票抬头开正确
报销是需要发票的,除定额发票外,需要开抬头的发票,抬头一定要开对.一般来讲,是一个字都不能错的.所以要与报销单位确认好抬头信息,以免影响报销.
6、保留索要相关附件
有时报销是不能只凭发票报销的,还需要相关辅助性证明材料.比如机票报销,除行程单外,还需要附上登机牌.参加会议报销,还需要附上会议通知.要及时咨询负责财务相关人员,需要哪些材料.因为出差回来,可能再想补,就不好办了.
7、给财务人员提供正确的银行账户信息
报销的最后一步,也是最终目的,就是打款了.务必提供正确的账户名、账号、开户行信息给财务报销人员,以免造成打款失败.
办公费:是指办公室在日常工作购买的办公用品、书报杂志的支出,以及日常印刷费等支出的费用.
差旅费:指员工在出差期间开支的有关费用,比如机车船费、住宿费、公交费、邮电费、其他杂费等.
经过本篇文章的详细介绍关于问题"职工出差如何报销的差旅费".相信大家对于这个类型的财务知识都有所了解了.还有其他关于会计科目的财务问题,可以咨询我们网站的在线老师.如果您有不同的意见,欢迎您与平台的老师一起在线交流.
借款时,借:其他应收款-***1000,贷:现金1000报销时,借:管理费用-差旅费850,现金150,贷:其他应收款-***1000
李某出差回来,报销差旅费800元,走之前已预借1000元,剩余200元交回现金。对于此业务需编制记账凭证()。A现金收款凭证B现金付款凭证C转账凭证D差旅费报销单交回20...
这笔业务要视借款时的处理而定:1。借款借据未入账的话,当然只须:借:管理费用-差旅费1080,贷:现金1080,把那张借据归还错款人即可。2。借款借据巳入账的话,那么入账时肯...
借:管理费用—差旅费(职工是管理部门)/(销售部门)销售费用/营业费用贷:其他应收款—李海现金
1、预借差旅费时:借:其他应收款——XX职工贷:库存现金2、出差回来报销差旅费时:借:管理费用(实际发生的差旅费)贷:其他应收款(出差前预借的款项)借或贷:库存现金(预支...
预借差旅费:借:其他应收款-甲1000贷:库存现金1000报销差旅费:借:管理费用-差旅费1300贷:其他应收款-甲1300库存现金300
借:管理费用-差旅费280借:库存现金20贷:其他应收款-卢玲300
会计分录为借记“其他应收款——XX职工”,贷记“库存现金”。2、出差回来报销时,根据差旅费报销单实际发生的差旅费列入企业的“管理费用”,同时职工结清原借支款,也就...
预借备用金1000是否入账?若前期记账了分录如下:借:管理费用1200贷其他应收款1000现金&nb...
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