答:出差时所借支的差旅费,在借支的时候:
借:其他应收款-XX员工,
贷:现金/银行存款等.
出差回来,根据实际支付的费用和业务类型:
借:管理费用-差旅费-住宿费/餐费等,现金/银行存款(退回的余款金额),
贷:其他应收款-XX员工.
报销差旅费审批流程:
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.
差旅费注意事项:
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据(包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费)等,无本人姓名的原始发票须在背面签名.
2、乘坐飞机的,订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销.
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期;
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证.对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的,不予报销.
以上详细介绍了报销差旅费退回余款会计分录怎么做,也介绍了报销差旅费需要些什么.作为一名财务人员,一定要非常清楚,报销差旅费退回余款会计分录的做法应该如本文所示.本平台将会为会计人员提供很多的会计知识,如果作为一名会计人员,想要增长自己的会计知识,欢迎关注本平台.
借现金货其他应收款。出差借款:借其他应收款贷现金。报销差旅费:借管理费用一差旅费贷其他应收款。
借款时,借:其他应收款-***1000,贷:现金1000报销时,借:管理费用-差旅费850,现金150,贷:其他应收款-***1000
一、报销差旅费退回现金会计分录预借差旅费:借:其他应收款贷:库存现金报销差旅费:借:管理费用/销售费用库存现金贷:其他应收款差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、...
借:管理费用4600库存现金200贷:其他应收款4800
报销差旅费,退回余款的会计分录是:借:管理费用-差旅费1840现金160贷:其他应收款-某某某2000
开始他借支的时候借:其他应收款---李渊贷:库存现金报销时,借:管理费用-差旅费库存现金贷:其他应收款如果他借的就只是740借:库存现金贷:其他应收款
借管理费用-差旅费200借现金50贷其他应收款250
借款时:借:其他应收款-某某某1000贷:现金1000报销差旅费时:借:管理费用-差旅费等900现金100贷:其他应收款-某某某1000
都不对报销480还还了20元,说明当初借的是500元,当时的分录是借:其他应收款500贷:现金500归还时,只把花掉的钱入管理费/差旅费,还回来的钱正常增加现金,合...
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