1、登录税控发票开票软件;
2、发票管理----增值税普通发票填开----红字
3、点击红字----输入对应要冲红的蓝字发票的发票代码及发票号码----下一步----系统就会自动显示出先前开具的发票信息,只是是以红字表示----打印即可.
1、作废增值税专用发票最重要的是在开票系统里作废,在发票填开窗口里有个发票作废一栏,单点需要作废的发票,将其点成深色,再点击下面的作废按钮,这张发票就在税务系统里作废了,这才叫真正的作废,就可以不用上税了.然后再对纸质发票作废,这就是次要的了,如果单位有作废章,盖作废章看起来正规点,如果单位没有作废章,就直接用笔写在发票上(发票自带复写,每一张都作废了),然后将作废的三联发票保管好(很重要,一定不能遗失),留单位备查就行了.
2、作废发票必须是当月的发票,如果跨月的发票,是不可能作废的(金税系统里是不认可的),只能采取开红字的方式冲掉该发票(开红冲发票有专门的手续,你应该知道).
3、不明白你为什么问敲章的事,只要电脑系统里作废了,盖不盖章都是废票了,如果电脑系统里不作废,就是你盖满了作废章,一样的要求你上税视同正常发票的,而跨了月的发票是根本不可能作废的,更谈不上盖作废章了.
作废凭证的步骤:
(1)先查询到要作废的凭证.
(2)在"填制凭证"窗口中,执行"制单"|"作废/恢复"命令.
(3)凭证的左上角显示"作废"字样,表示该凭证己作废.
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一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步...
发现普通发票开错了,又跨月。应该冲红重开。插上税控盘,打开票系统中,点击发票管理,发票填开,选择普通发票填开,开一张与之对应的负数发票,并注明原冲红的发票号码。
1、不需要收回。冲红就是因为不能收回才需要开红字发票的。2、开了红字发票后,一定要把发票联、抵扣联给对方,由对方冲减进项税、销售方冲减销项税。
在发票管理,已开发票中找到原票,点击左下角负数开具,确认开票信息,点击确定,开具
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的,一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的...
增值税普通发票跨月冲红很简单,只需在防伪税控系统里开出一张负数发票,注明冲XX年XX月XX号普票即可。然后就可以开出正确的普票了。这个是没有期限的。增值税普票...
作废发票全部联次齐全,与其他发票存根联按顺序号统一装订保管,再申请退税
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