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未开票收入增值税报表怎么填(增值税报表未开票收入)

作者:企业好帮手
时间:2022-06-05 03:50:35  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 未开票收入增值税报表怎么填,一起来看看数豆子为大家整理的内容。未开票收入增值税报表怎么填如果有无票产品销售收入,比照正常销售分录:借:现金等贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额。若有材料或废料收入,借:现金等贷:其他业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额。至于申报,进入系统--点击"发票采集"--"无票视同销售或纳税检查调整"--点击"增加"--

未开票收入增值税报表怎么填,一起来看看数豆子为大家整理的内容。

未开票收入增值税报表怎么填

如果有无票产品销售收入,比照正常销售分录:借:现金等贷:主营业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额。

若有材料或废料收入,借:现金等贷:其他业务收入贷:应交税费-应交增值税-销项税额。至于申报,进入系统--点击"发票采集"--"无票视同销售或纳税检查调整"--点击"增加"--选择"无票销售收入"--录入金额或税额(对于贷方不是"主营业务收入"。

而是"其他业务收入"等,建议只录入"税额",否则会产生申报表上"主营业务收入"与账上"主营业务收入"不符)--"保存",然后打开"附表一",此无票收入自动填写到第四行"未开具发票",点击"保存"即可(此表中数据只能从外部采集,无法录入),最后打开申报表主表,此收入跟其他收入一起合并到第2行"应税货物销售额"。

营业税改增值税的征收范围如下所示:

一、征收范围。

营业税改增值税主要涉及的范围是交通运输业以及部分现代服务业;

交通运输业包括:陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输。

现代服务业包括:研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

二、营业税改增值税税率。

1、改革之后,原来缴纳营业税的改交增值税,增值税增加两档低税率6%(现代服务业)和11%(交通运输业)。

营业税改增值税主要涉及范围:交通运输业和部分现代服务业,交通运输业包括:陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输。现代服务业包括:研发和技术服务、信息技术服务、文化创意服务、物流辅助服务、有形动产租赁服务、鉴证咨询服务。

根据上海试点的经验,改革之后企业的税负有所降低。营业税是按收入全额计算缴纳税金的,改成增值税之后,可以扣除一些成本及费用,实际上可以降低税负。

改革试点行业总体税负不增加或略有下降。对现行征收增值税的行业而言,无论在上海还是其他地区,由于向试点纳税人购买应税服务的进项税额可以得到抵扣,税负也将相应下降。

12万户试点企业中,对3.5万户一般纳税人而言,由于引入增值税抵扣,与原营业税全额征收相比,税负会有所减少甚至大幅降低;对8.5万户小规模纳税人而言,营业税改增值税后,实行3%的征收率,较原先营业税率要低2个百分点。改革的确存在个别企业税负增加的情况。

2、营业税改征增值税后税率是多少。

新增两档按照试点行业营业税实际税负测算,陆路运输、水路运输、航空运输等交通运输业转换的增值税税率水平基本在11%-15%之间,研发和技术服务、信息技术、文化创意、物流辅助、鉴证咨询服务等现代服务业基本在6%-10%之间。

为使试点行业总体税负不增加,改革试点选择了11%和6%两档低税率,分别适用于交通运输业和部分现代服务业。

3、广告代理业在营业税改增值税范围内,税率为:6%。

广告服务,指的是利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式作为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者是通告、声明等委托事项进行宣传以及提供相关服务的业务活动。包括广告的策划、设计、制作、发布、播映、宣传、展示等

从数豆子上文的解析中我们知道未开票收入增值税报表怎么填是需要比照正常的销售分录来进行的,因为它只是没有开票,但是该交的税费还是不能少的,这个文中都有详细的介绍,如果你在实操中还有不明白的地方,可以直接找在线的老会计出出主意。

网友对未开票收入增值税报表怎么填的相关评论

网友:曙光女神的叹气

  如果是上月或以前月度申报了未开票收入,这个月把以前不开票收入又补开了增值税发票...必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列...

1:21:18前回答 已被45248人点赞
网友:home虾条115

  收入一起合并到第2行“应税货物销售额”。未开票会计分录与开票分录一样做,为了区别开票分录,最好在摘要栏中注明未开票销售字样,在增值税纳税申报时,未开票收入填写...

24:4:60前回答 已被95811人点赞
网友:实在雨天6q9

  增值税发票,但是属于国税专管员让我们4月份申报的未开发票中的只有250978.70元,所...对了,我们开具的是增值税的普通发票,要是你们开的是专票表一你就填在第一栏就行...

10:8:59前回答 已被83881人点赞
网友:时光术师

  第37栏“本期入库查补税额”中填写30076.92,即可。2.8月份将补交的部份开具发票。附表一中销项1栏填写包含补票部分的总数据,4栏未开具发票栏填写补票部分负数金额...

2:1:3前回答 已被71285人点赞
网友:天神在凡间

  收入(开票)货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(开票)报税时:在申报软件上发票信息子项下有“无票销售和纳税检查调整",在这一项中将以前做的无票收入有负数填上...

8:43:18前回答 已被13839人点赞
网友:一米见解

  开票)货:主营业务收入(开票)货:应交税费-应交税金-增值税(销项税)(开票)报税时:在申报...申报内容如实办理纳税申报,报送纳税申报表、财务会计报表以及税务机关根据实际需要...

11:36:60前回答 已被61497人点赞
网友:人生苦短对酒当歌

  未开票收入,做了销售凭证,建议先用红字凭证冲出上月未开票收入,再做蓝字凭证,确认对未开票收入实际金额的调整;2.申报增值税申报表附表一,未开票收入栏:填负数,并写申报说...

2:53:52前回答 已被59684人点赞
网友:韦小宝爱养鱼

  

24:14:11前回答 已被89791人点赞
网友:幸福杰西6f7

  

2:58:1前回答 已被34464人点赞
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