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会计怎样审核报销单据(会计审核报销单据)

作者:企业好帮手
时间:2022-06-05 07:28:27  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 会计怎样审核报销单据,数豆子为大家整理相关内容如下。会计怎样审核报销单据一、日常费用的报销:1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销;2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);3、

会计怎样审核报销单据,数豆子为大家整理相关内容如下。

会计怎样审核报销单据

一、日常费用的报销:

1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用"费用报销单"进行报销;

2、"费用报销单"后附发票(收据)、入库单、请购单(申请单)、送货单(此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供);

3、"费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致,如有不一致者,按最小金额报销;

4、附件一律用胶水粘贴在"费用报销单"后面,并保证正面朝上,不得倒置;

5、报销流程:

①、费用报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后,并按"费用报销单"上内容填写完整并在报销人处签字;

②、报销单送本部门负责人复核并签字;

③、报销人送报销单至财务部,由会计审核;

④、经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批;

⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

出差费用报销审核

1。审核出差报销是否"先斩后奏"。要注意是否有经过授权批准的出差申请表,如果没有,除非特别审批方可报销。

2.审核出差标准是否"避实就虚"。如有的单位对出差标准规定早餐30元,中餐及晚餐各80元,一天不超过190元。如果报销人员拿来一张晚餐150元的发票。从表面上看这项报销没有超过一天的金额,但是针对一餐而言,就是超标了。

3.审核花费是否"铺张浪费"。会计人员需要关注报销人员的实际报销凭证金额是否超标,是否私自购买礼品赠送客户或私自招待客户,是否不按规定线路而绕路游山玩水等。超过企业负担的标准,相关报销费用由个人自理。

4.审核报销附件是否"充分完整"。如酒店发票的后面,需要附上明细清单。明细清单上可以更清楚地列明,企业与个人各承担哪些费用。有的企业规定,饮用酒店小冰箱里的饮料,费用由个人承担,通过报销清单则会一清二楚。

5.审核费用流程是否"有序进行"。每个企业都有自己的差旅费报销审批的流程,一般的流程应是费用报销申请单由部门负责人审批,然后由财会部门审核,如果符合报销要求且在部门负责人审批范围之内,则进入付款流程。如果还需更高权限审批人审批,再由该审批人审批签字。

实践中需要注意,有的报销人员直接把费用报销单递交到最高权限审批人那里,签字后再来找部门负责人及财会部门审核。如果财会部门审核认为其中有的单据不符合报销规定要剔除,报销人员可能将"领导都批过了,你有什么权力不给报"作挡箭牌,从而导致同事之间的关系紧张。

6.审核是否"预付在先"。如果有预付款情况,需要及时冲账处理,否则这笔预付款一直挂在账上,也说明在财务管理上做得不到位。*2361会计学习网*

7.对差旅费用应"总额控制"及"明细核算"相结合。在审核差旅费时,不仅要检查本次将要报销的费用,还要留心检查实际本年累计发生的费用及本月的预测数。如果突破预算,则要提醒部门负责人加强出差管控。对于经常出差的部门(如销售部门)还要追踪到每个人的累计实际及累计预算金额,以便企业所投入的费用能与销售员产出的订单、新增的客户以及销售额相比较。

8.对出差补贴、费用包干应"具体问题具体分析"。如企业规定了在出差期间给予一定金额的包括差旅费津贴(一般参照当地财政部门指定的公务员差旅补贴标准)、误餐补助,符合《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发〔1994〕89号)及《财政部、国家税务总局关于误餐补助范围确定问题的通知》(财税字〔1995〕82号)的规定,不需考虑代扣代缴个人所得税。如果公司制度规定住宿费用包干,超支不予报销、节约给予奖励的办法或员工以私家车为公司出差报销相应燃油费的情况,那对于节约奖励等部分还要计入报销人的工薪所得代扣代缴个人所得税。实务中不是所有企业都能执行到位,但至少应清楚其中的一些涉税风险。

关于会计怎样审核报销单据,文中有详细的分析,我们要对报销单据的内容、附件、金额等填写内容都详细的审核,此外文中还对审核报销的程序进行了阐述,在实际的操作中记得按照这些步骤来进行。申报报销凭证在实际工作中出现的频率会非常高,你一定要认真学好。

网友对会计怎样审核报销单据的相关评论

网友:聊聊车吧

  报销单据是会计审核还是出纳审核?

15:60:39前回答 已被15264人点赞
网友:米咪米咪米

  会计和出纳都要审核.一般报销是根据企业财务制度来执行的.会计审核是否符合报销范围,出纳审核金额是否正确.

22:58:33前回答 已被42992人点赞
网友:郑飞扬12300

  应先由会计签字,最后交由出纳审核。具体流程是:1、费用报销人填写费用报销单并签字...;2、财务人员审核(目的是核对金额,内容,单据真实及符合公司的规定,也可以不审核);3、...

17:47:38前回答 已被59388人点赞
网友:小礼游戏

  应该由主管会计审核,出纳仅是执行会计处理,而会计处理应由会计完成。

9:40:50前回答 已被67376人点赞
网友:超越光速的蝸牛830

  报销流程,无论前面谁先审核,最后出纳还是要审核一下的,毕竟钱款的支付是出纳的职责范围。费用报销单上报销人应保证所提供单据真实、合法、准确;出纳、审核、会计应检...

7:48:35前回答 已被41812人点赞
网友:Janetta奇宝贝

  是财务科人员报销还是财务人员接受别人的报销单如果是别人来报销那么应该是出纳报销会计审核如果是财务科自己报销那应该是科长审批但不是审核

21:7:58前回答 已被76784人点赞
网友:智学习网

  

18:23:14前回答 已被85538人点赞
网友:淡定溪水Ph

  

10:6:21前回答 已被14143人点赞
网友:丶红茶

  

6:1:28前回答 已被14238人点赞
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