金蝶固定资产结账怎么操作,数豆子为大家整理相关内容如下。
金蝶固定资产结账怎么操作1选择是结账还是反结账操作;
2选择需要结账的货主组织记录;
3单击开始按钮,即执行结账/反结账操作。
在进行结账操作的时候,如果未计提折旧或存在未审核的单据,系统会给出详细的提示,请按提示进行审核。首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击"期末结账"按钮,然后点击"前进"选项,在"用户密码"界面中输入正确的登录密码,点击"完成"选项。之后会弹出确认备份的信息提示,点击"是"选项,进行账套的备份。弹出对话框提示"备份完成,请妥善保存备份的数据"这样的信息。点击"确定"选项即可。
需要注意的是,结账之前必须进行计提折旧,审核本期所有的业务单据。建议生成总账凭证、完成对账之后进行结账。一般情况下,先录入当月购入的固定资产卡片,生成凭证,审核卡片,计提折旧,生成凭证,月底把凭证都审核之后,固定资产与总账核对一下,没有差额,就点期末结账,结账处理就行了。
固定资产变动在固定资产处理窗口,单击【固定资产变动】按钮,进入变动资料录入窗口,每项变动资料以记录形式在窗口内显示。
固定资产其他变动是指现有固定资产除增加、减少之外的其他信息变动。如固定资产原值增减、预计使用期间调整、累计折旧调整、预计净残值(率)调整、折旧方法变动、部门调拨、累计折旧调整、折旧费用科目变动等固定资产变动事项的处理。
单击工具条中其他变动按或从【变动】菜单中选择【其他变动】,进入固定资产其他变动资料录入窗口。
金蝶固定资产结账怎么操作,具体的操作步骤可以参考上文,需要注意的是结账之前必须进行计提折旧,这个一定要牢牢记住,如果你在实际操作时实在不知道的可以参考上文整理的资料,看完本文数豆子的介绍你知道了吗?以上就是全部内容!
财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可,如果界面上没有【反结账】选项则按住shift不动,然后再双击期末结账。
需要准备的有:电脑、金蝶软件。1、首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,2、然后点击“前进”选项。3、在“用户密码”界面中输入正确的登录...
是权限设置的问题,不能进行操作是没有授予该权限,去权限设置里面去修改一下就好了
本月又新增加一些固定资产,当月不提折旧的
不是那个界面,是上一个界面,在点击固定资产结账的同时按住shift
软件卸载重装。没有别的办法。
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