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进项税额本年累计数怎么填(进项税额借方余额表示什么)

作者:企业好帮手
时间:2022-06-05 17:24:43  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 进项税额本年累计数怎么填,数豆子为大家整理相关内容如下。进项税额本年累计数怎么填根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第13号)规定:《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》(以下称"申报表主表")第13栏"上期留抵税额""一般项目"列"本年累计"和第20栏"期末留抵税额""一般项目"列"本年累

进项税额本年累计数怎么填,数豆子为大家整理相关内容如下。

进项税额本年累计数怎么填

根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点后增值税纳税申报有关事项的公告》(国家税务总局公告2016年第13号)规定:

《增值税纳税申报表(一般纳税人适用)》(以下称"申报表主表")第13栏"上期留抵税额""一般项目"列"本年累计"和第20栏"期末留抵税额""一般项目"列"本年累计"栏次停止使用,不再填报数据。

2016年27号公告发布前,申报表主表第20栏"期末留抵税额""一般项目"列"本年累计"中有余额的增值税一般纳税人,在27公告发布之日起的第一个纳税申报期,将余额一次性转入第13栏"上期留抵税额""一般项目"列"本月数"中。

增值税一般纳税人在纳税申报时,必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表。

新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)分浅绿和米黄两种颜色,浅绿色适用于增值税A类企业,米黄色适用于增值税B类企业。三个附表则统一为白色。

新的《增值税纳税申报表》(一般纳税人用)从1996年1月1日起启用。在没有认定增税A类企业之前,所有增值税一般纳税人均使用米黄色申报表。

纳税申报表由市局统一印制,各征收分局在12月25日前到市局征管处领取新表。各分局在使用新表的过程中如有问题,请及时报告市局征管处。

一般纳税人企业增值税申报表怎么填?

1、本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税A类企业使用浅绿色申报表,B类企业使用米黄色申报表。增值税一般纳税人按简易办法依照6%征收率缴纳增值税的货物,也使用本表。

2、本表"经济类型"栏,按制造业、采掘业、电力、煤气、供水及商业分别填写。

3、本表"本期销项税额"中的有关栏次,接下列要求填写:

(1)特区内工业企业如有"一般销售"、"地产地销"、"免税销售"情况的应分别填列,除特区内工业企业以外的其它企业,不得填报"地产地销"栏,所有企业如有"出口货物"情况的都须申报。

烟、酒、矿物油地产地销减半征收的,将销售额一半记入"一般销售"、一半记入"地产地销",分别按其适用税率计算销售税额。

(2)"货物或应税劳务名称",按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的适用税率分别填列。

对一些生产、经营品种较多的企业,如果一张申报表货物名称填写不下的,可以按不同的税率汇总名称填报增值税纳税申报表,对汇总填报申报表的,必须附有销货方填开的按国家税务总局计会统计报表的分类口径及不同的税率分别填列"货物"清单。

(3)"应税销售额"的填写口径,为增值税的计税销售额。如企业财务会计核算不作销售的而按税法规定应征税的价外费用,也应填入"应税销售额"中。

(4)"税率"按所销售的货物或应税劳务的适用税率填写,一般纳税人按简易办法征税的货物,该栏按6%的征收率填写。

(5)按不同销售类型计算其所占销售总额的百分比①②③④。

进项税额本年累计数怎么填?整体上来说,根据以前的增值税的纳税申报表的填写,通常都是会在表格中上期留底税额和本年累计的栏目进行填写的,但是现行的表格中的本年累计的栏目已经不再填写啦;在本网站上还有很多关于进项税额的方面资料是可以免费学习的,欢迎你们来关注本网站。

网友对进项税额本年累计数怎么填的相关评论

网友:秀忠莲子粥

  说明你某个月报税时出错了,请和税管员联系,写书面说明时行调整

6:52:8前回答 已被44471人点赞
网友:AION888

  不会的,只是一个附表,相当于调查表,没有多大问题的。希望能帮助到你!

2:26:59前回答 已被17383人点赞
网友:海星T20888

  增值税主表18行实际抵扣税款,应填写本期实际抵扣进项税额数,本年累计数应为年内各月数之和。你现在的问题如果是属于系统未自动计算,在排除系统自身故障的因素后,应检...

14:36:24前回答 已被28513人点赞
网友:探界者888

  本月合计只是指申报期上月发生的销项和进项的当期数合计;本年累计数是指从1月1日到当期所有月份发生的销项和进项的当期数总计。

4:20:41前回答 已被42139人点赞
网友:用户52992316825

  “当期申报抵扣的固定资产进项税额”填当月固定资产进项税“当期申报抵扣的固定资产进项税额累计”填当年固定资产进项累计数

21:28:34前回答 已被17546人点赞
网友:aini120510

  申报表上有现成的你要想算就是本年1月到12月份的进项税额累计加起来你直接看你的应缴增值税那个账本,当中的进项税额累计数就行

13:35:39前回答 已被79558人点赞
网友:oO巅峰之舞Oo

  

1:58:49前回答 已被62262人点赞
网友:勇往直前厉害的迪迦

  

22:58:7前回答 已被37673人点赞
网友:康春明kkk

  

4:43:3前回答 已被15199人点赞
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