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小规模年度申报表怎么填(小规模季度申报表怎么填)

作者:企业好帮手
时间:2022-06-07 00:56:43  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 小规模年度申报表怎么填,一起来看看数豆子为大家整理的内容。小规模年度申报表怎么填?答:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明本表"货物及劳务"与"服务、不动产和无形资产"各项目应分别填写。(一)"税款所属期"是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。(二)"纳税人识别号"栏,填写纳税人的税务登记证件

小规模年度申报表怎么填,一起来看看数豆子为大家整理的内容。

小规模年度申报表怎么填?

答:《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明

本表"货物及劳务"与"服务、不动产和无形资产"各项目应分别填写。

(一)"税款所属期"是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。

(二)"纳税人识别号"栏,填写纳税人的税务登记证件号码。

(三)"纳税人名称"栏,填写纳税人名称全称。

(四)第1栏"应征增值税不含税销售额(3%征收率)":填写本期销售货物及劳务、发生应税行为适用3%征收率的不含税销售额,不包括应税行为适用5%征收率的不含税销售额、销售使用过的固定资产和销售旧货的不含税销售额、免税销售额、出口免税销售额、查补销售额。

纳税人发生适用3%征收率的应税行为且有扣除项目的,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第8栏数据一致。

(五)第2栏"税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额":填写税务机关代开的增值税专用发票销售额合计。

(六)第3栏"税控器具开具的普通发票不含税销售额":填写税控器具开具的货物及劳务、应税行为的普通发票金额换算的不含税销售额。

(七)第4栏"应征增值税不含税销售额(5%征收率)":填写本期发生应税行为适用5%征收率的不含税销售额。

纳税人发生适用5%征收率应税行为且有扣除项目的,本栏填写扣除后的不含税销售额,与当期《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料》第16栏数据一致。

小规模纳税人年度所得税申报须报哪些报表?

一、小规模增值税申报表是按月或者季度申报的。如果是企业所得税在国税管理的话,需要报企业所得税年度汇算清缴资料,包括年度申报表和财务报表。

1、小规模纳税人向国税申报的税种:增值税和所得税。

2、每月15号前向国税申报缴纳增值税。

3、季度末的下月15号前向国税申报缴纳所得税。

4、年终进行所得税汇算清缴。

二、小规模纳税人所得税申报表季报有:

《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》(查账征收企业)、

《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)》(核定征收企业),

《中华人民共和国企业所得税汇总纳税分支机构分配表》(本表适用于在中国境内跨省、自治区、直辖市设立不具有法人资格的营业机构,并实行"统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调节"汇总纳税办法的居民企业填报。)

小规模年度申报表怎么填?以上的文章内容希望可以帮助到小规模企业会计哦,另外一般纳税企业申请流程报表内容,都是跟企业不太一样的,想要了解具体详情的可以在线咨询我们的答疑老师,我们将第一时间为各位解答的,可以互相学习进步。

网友对小规模年度申报表怎么填的相关评论

网友:凉喵先生

  小规模纳税人季度申报表怎么填

7:13:21前回答 已被24815人点赞
网友:老郑4874

  

18:53:20前回答 已被65216人点赞
网友:fuwei墙薇

  方式。2、所得税征收方式由单位主管税务局审定的。3、因此,先向你单位税务专管员问清楚属于那种征收方式,确定所得税征收方式后,再填写所得税年度申报表。

19:46:31前回答 已被53276人点赞
网友:笑到最后的蝌蚪

  关联企业申报选不需申报(地税)或进系统弹出对话框选选不存在管理企业,后面报表不需要填的

2:22:51前回答 已被63481人点赞
网友:五星科技

  企业所得税跟是否小规模没有关系,小规模是增值税的概念,新报表参照国家税务总局公告2014年第63号

1:33:19前回答 已被87694人点赞
网友:里傻

  2.进入到申报表填报表单勾选表单里,在该表里勾表企业所需填写的表单,点击下一步3....期间费用里的薪酬数据6.填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A1050607.填...

21:46:35前回答 已被57832人点赞
网友:用户3095072173

  国税要你们每月交600元的增值税,是不是核定税额?如果是核定税额的话,在还没有收入的情况下,这个税款就先做“预缴税额”处理。供参考!

8:53:12前回答 已被26839人点赞
网友:我爱我家3281802396433

  把1-4季度申报表数字加起来,填入相应栏目就好了.预缴数要填写去年1-4已经缴纳的税额之和.

6:32:43前回答 已被23645人点赞
网友:智慧海咨询

  一、计税依据(一)应征增值税货物及劳务不含税销售额:303461.65其中:税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额:303461.65二、税款计算本期应纳税额9103.85应纳税...

12:11:49前回答 已被73213人点赞
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