增值税申报错误怎么办,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。
如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
发生?增值税申报数据错误时,可以这样处理:
1。。作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理;
2.如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。
3,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解。
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增值税申报错误怎么办?这个是可以申请更正的。方法/步骤1已经开具缴费证明,但没有入库的,可以申请作废缴费证明,重新开具。2已经入库的,要做退库申请。少缴税款需要申报...
发生增值税申报数据错误时,建议用以下的方式方法处理:1..作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或...
没有扣缴税款的报表,可以申请作废,重新申报已经申报扣款的,多缴税款退库后可以作为下期预缴或返还纳税人。
可以有多种处理方式,个人的建议如下:第1种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减...
发生增值税申报数据错误时,建议用以下的方式方法处理:1..作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请...
在网上申报界面有个“撤销申报表”选项,点击之后选择你要撤销的申报表,就能修改了,改完再重新正式申报。如果不行的话去主管税务机关大厅,让他们帮你从内网撤销。,你再...
找大厅申报作废,重新申报
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