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供暖企业增值税进项税转出问题(供暖企业进项税转出)

作者:企业好帮手
时间:2022-06-10 17:14:19  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 供暖企业增值税进项税转出问题,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。供暖企业增值税进项税转出问题热力公司与房地产企业的一次性入网费工程为一般计税方法,入网工程18年没干完,19年才能开票,2018年购进热力设备,其进项税额如何转出?18年供暖收入全是免税收入,购进的热力设备既用于19年的一般计税又用于18的免税项目,该怎样分摊

供暖企业增值税进项税转出问题,经常有小伙伴遇到这个问题,下面由数豆子为大家整理相关内容,一起来看看吧。

供暖企业增值税进项税转出问题

热力公司与房地产企业的一次性入网费工程为一般计税方法,入网工程18年没干完,19年才能开票,2018年购进热力设备,其进项税额如何转出?18年供暖收入全是免税收入,购进的热力设备既用于19年的一般计税又用于18的免税项目,该怎样分摊呢?

增值税发票应按照增值税纳税义务的发生时间开具。如果纳税义务发生时间为2019年,则应在2019年开具增值税发票。

企业2018年购进热力设备,用于居民供暖免税收入,则热力设备的进项税额不得从销项税额中抵扣,如果已经认证抵扣,则应按照财会【2016】22号文件规定,作进项税额转出处理。账务处理如下:

取得增值税专用发票时,应借记相关成本费用或资产科目,借记“应交税费----待认证进项税额”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目,经税务机关认证后,应借记相关成本费用或资产科目,贷记“应交税费----应交增值税(进项税额转出)”科目。

2019年时,该热力设备既用于一般计税项目,又用于免税项目,其进项可以全额抵扣。按照规定,不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产、无形资产、不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额的应税项目,可在用途改变的次月按照下列公式计算可以抵扣的进项税额:

可以抵扣的进项税额=固定资产、无形资产、不动产净值/(1+适用税率)×适用税率

商业企业收取的居民暖气费要做进项税转出吗

《增值税暂行条例》第十条规定,当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目,而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利,个人消费等情况时,其支付的进项税就不能从销项税额中抵扣。实际工作中,经常存在纳税人当期购进的货物或应税劳务事先并未确定将用于生产或非生产经营,但其进项税税额已在当期销项税额中进行了抵扣,当已抵扣进项税税额的购进货物或应税劳务改变用途,用于非应税项目、免税项目、集体福利或个人消费等,购进货物发生非正常损失,在产品和产成品发生非正常损失时,应将购进货物或应税劳务的进项税税额从当期发生的进项税税额中扣除,在会计处理中记入“进项税额转出”。

商业企业收取的居民暖气费要做进项税转出。企业收取的居民暖气费,不属于用于增值税应税项目,不能抵扣进项税。所以要做进项税额转出。

对于供暖企业增值税进项税转出问题,数豆子本章就整理到这里了,大家是否全部理解了呢?如果没有,数豆子的在线老师随时都欢迎大家提问咨询,他们一定知无不言。

网友对供暖企业增值税进项税转出问题的相关评论

网友:库赞青雉

  增值税进项税转出的几种情况

14:19:11前回答 已被89521人点赞
网友:儒家分子1

  

8:58:13前回答 已被39146人点赞
网友:IDchenlin

  我是一个物业公司,其经营项目有居民供暖、非居民供暖、收电费、水费,全部为交增值税。是增值税一般纳税人企业。请问对于居民供暖部分的免税收入如何计算进项税转出额...

4:13:58前回答 已被46272人点赞
网友:EV888

  取暖费是要区分用于生产经营方面则可以抵扣,用于职工福利等其他方面则不可抵扣进项税

2:13:2前回答 已被71426人点赞
网友:喜冬503

  你们的分录为借:原材料或是劳务成本贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)

23:12:25前回答 已被81211人点赞
网友:沃尔沃S90888

  免征增值税的采暖费收入开具增值税普通发票。第五,供热企业还需要考虑一个问题--是...进项税转出大于免缴的销项税,导致多缴纳税款。为了避免这种情况,供热企业,尤其是热...

12:18:23前回答 已被53596人点赞
网友:首长159101913

  辅料、包装物、易耗品有关的、与经营活动有关的均可以抵扣。取暖费如果用于职工福利等其他方面则不可抵扣进项税而购置的固定资产和要资本化的,虽然增值税发票...

4:10:2前回答 已被75343人点赞
网友:宝马X1888

  

23:14:34前回答 已被45819人点赞
网友:I逍遥吖I

  

3:28:48前回答 已被13121人点赞
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