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​出差的餐饮费无票怎么做账(出差的餐饮费计入什么科目)

作者:企业好帮手
时间:2022-05-13 00:05:31  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 出差的餐饮费无票怎么做账企业经营中难免会遇到一些零星支出,但大多数零星支出很难获取发票,面对这种情况一般有两种处理办法,一是把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票再进行冲抵即可;二是经过相关管理人员签字的费用,也可记入相应的费用.1、因业务需要招待客户,提供餐饮发票借:管理费用(销售费用等)--业务招待费贷:银行存款

出差的餐饮费无票怎么做账

企业经营中难免会遇到一些零星支出,但大多数零星支出很难获取发票,面对这种情况一般有两种处理办法,一是把没有正式发票的金额记入"其他应收款",待有了其他发票再进行冲抵即可;二是经过相关管理人员签字的费用,也可记入相应的费用.

1、因业务需要招待客户,提供餐饮发票

借:管理费用(销售费用等)--业务招待费

贷:银行存款

2、在企业补贴标准以内发生的餐费补助,提供餐饮发票

借:管理费用(销售费用等)--差旅费

贷:银行存款

差旅费报销单如何填写?

1、部门:填上出差人员所在部门.出差人员姓名填在出差人员这一栏目.

2、出差日期:填上出差开始至截止的日期.

3、出差事由:包括了出差目的和主要内容,填写清楚即可.

4、报销日期:即填写该报销单的具体日期.

5、费用栏:如实填写实际发生的金额数目.

6、填写报销单的时候,建议使用黑色或者蓝色水笔写,注意不得涂改.

7、填完报销单之后,右侧合计与下方合计是相等的.合计用小写,而报销总额应当用大写填写.

8、市内交通、住宿费、补助应当根据公司的具体报销制度来填写.

9、差旅费报销单应当根据出差次数进行填写.出差一次,则填写相应的一张的差旅费报销单.如果是在外连续出差多天的情况,则填写在同一天差旅费报销单即可.

无票费用如何进行账务处理

一、企业运营中的交通费

企业运营中外出人员的交通费用,无论是汽车、火车还是飞机都不需要外出人员提供发票,只要外出人员能够提供行程单及火车票、飞机票等收款凭证即可正常进行账务处理.

需要注意的是接收这类票据入账时,财务人需着重核对购票人、往返行程以及购票时间等几个方面情况是否符合真实情况.

二、未履行合同违约金

企业经营经常会根据自身情况进行一定的调整,这就使得一些合同无法按约定履行,合同无法履行的后果是需要向合作企业支付合同约定违约金.但因为合同并未履行,经营业务也未发生,因此不属于增值税应税行为,所以无法取得发票.

对于这类费用可以凭借与合作方签订的购销协议、赔偿协议以及合作方开具的收款凭证(收据)即可进行账务处理.

温馨提示:如有法院判决书及调解书或仲裁机构的裁定书等也需要一并附上哦.

三、公司内部现金发放的职工福利费用

越来越多的企业会在节日时,向员工发放的过节费、福利费等费用,这类费用属于职工福利费用,进行账务处理时也不需要让员工开具发票,入账时附上公司的相关文件、员工签字的福利费发放名单以及现金付款清单和银行转账凭证即可.

四、500元以下的零星支出

企业总有一些例如修锁这类不可避免的花费,这类支出如支付金额未超过500元,那么,进行税前扣除时,只需要取得个人开具的收据即可.

温馨提示:收据需注明收款单位名称、收款个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等信息.

看了上文的解读,大家对于无法取得发票的相关成本费用账务处理是不是已经清楚了呢,好啦今天关于出差的餐饮费无票怎么做账的解读就到这里啦,如何进行无票成本费用的账务处理,我们不仅要遵循准则的规定,当然实务中我们也需要考虑业务的特点、税务的规定.

网友对​出差的餐饮费无票怎么做账的相关评论

网友:瑛宝贝麻麻

  一般情况是和出差发生的其他费用一起报销的,如果是销售部门或者是业务员的计入销售费用,如果是其他部门的计入管理费用。具体分录为:借:管理费用、销售费用贷:银行存...

6:58:60前回答 已被61595人点赞
网友:美好280610897

  贷:银行存款或其他应收款应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬,按照“工资,奖金,津贴,补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工...

21:42:47前回答 已被66925人点赞
网友:华凯皮卡888

  1、过路费、燃油费、住宿费、餐费分别列“管理费用”的汽车费用、差旅费和招待费。

14:5:28前回答 已被72531人点赞
网友:文碧人

  你做一张费用汇总表,列一个分类清单:车票,外地的餐费,油费,差补贴;这些放“管理费用--差旅费”;本地的餐费列一项汇总,计:管理费用---招待费,如果全计领导的差旅费里,领导会...

14:54:48前回答 已被91584人点赞
网友:毅勤人生yeah

  借:长期待摊费用-开办费贷:现金分摊时借:管理费用贷:长期待摊费用-开办费

15:47:22前回答 已被84237人点赞
网友:用户84617636427

  没有发票,在差旅费报销单上按115元每天列支,是要并入工资总额计算个人所得税的。最好能有发票,实在没有发票的,再在报销单上列支。

11:42:13前回答 已被86628人点赞
网友:云乡五保户

  

18:35:33前回答 已被34313人点赞
网友:陆风888

  

10:25:6前回答 已被89511人点赞
网友:HUMMER 捍马888

  

10:22:16前回答 已被37776人点赞
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