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​预缴增值税只能在当月抵扣吗(一般纳税人预交增值税账务处理)

作者:企业好帮手
时间:2022-05-13 08:47:15  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 预缴增值税只能在当月抵扣吗不是.增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发 票和机动车销售统一发 票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额.这里的规定的纳税申报期,通常是指认证发票次月15日前,申报上月增值税时,向主管税务机关申报抵扣进项税额,相当于当月认

预缴增值税只能在当月抵扣吗

不是.增值税一般纳税人取得的2017年7月1日及以后开具的增值税专用发 票和机动车销售统一发 票,应自开具之日起360日内认证或登录增值税发票选择确认平台进行确认,并在规定的纳税申报期内,向主管国税机关申报抵扣进项税额.

这里的规定的纳税申报期,通常是指认证发票次月15日前,申报上月增值税时,向主管税务机关申报抵扣进项税额,相当于当月认证的发票,当月应作进项税额抵扣账务处理.

至于当月进项税额大于销项税额,进项税额不足抵扣部分,可作为留抵税额,留待下期抵扣,只要企业持续经营,即使下期仍然没有抵扣完,可无限期向后结转,直至企业注销.

扩展资料

纳税人将外购的货物或应税劳务用于非应税项目、用于免税项目、用于集体福利或者个人消费以及遭受非正常损失的,其进项税额都不得从销项税额中抵扣.但是,由于货物或应税劳务在购进时,尚不能确定它们的具体用途.

因而,往往是对购进的货物或应税劳务的进项税额,先行从购进时所属纳税期的销项税额中做了抵扣,但在发生这些不应从销项税额中抵扣进项税额的行为时,应作不得抵扣的会计处理.

这就需要按规定在发生这些行为的纳税期内,将不应抵扣的货物或应税劳务的进项税额计算出来,并在当期进项税额中扣减,具体应区分以下情况进行处理.

预缴增值税只能在当月抵扣吗的问题,小编就和大家讲解到这里,当月应作进项税额抵扣账务处理,但是预缴增值税不是只能在当月抵扣.小编已经在上文做了详细解答,相信阅读完后你一定有所收获,大家在进行实际操作遇到任何问题,都可以来询问网站的老师,我们立马解答.

网友对​预缴增值税只能在当月抵扣吗的相关评论

网友:西瓜春夏

  一般纳税人预缴增值税会计分录

21:49:38前回答 已被76515人点赞
网友:刘刘刘看我秀

  

19:18:12前回答 已被75555人点赞
网友:河套丽人

  你好,我是【流得一塌糊涂】,很高兴为你解答。以前预缴的增值税,记在应交税费--应交增值税明细账的借方已交税金里,如果要抵扣当月应交的税,只要以前预缴的增值税大于本月...

20:38:54前回答 已被82719人点赞
网友:用户85132322

  建筑企业预缴增值税当月没有抵扣下月可以继续抵扣

13:38:3前回答 已被51687人点赞
网友:戈壁骑士486

  以前预缴的增值税,记在应交税费--应交增值税明细账的借方已交税金里,如果要抵扣当月应交的税,只要以前预缴的增值税大于本月的销项税额就不要另外做账。如果以前预缴...

5:50:36前回答 已被35699人点赞
网友:无梦好眠3399

  以前预缴的增值税,记在应交税费--应交增值税明细账的借方已交税金里,如果要抵扣当月应交的税,只要以前预缴的增值税大于本月的销项税额就不要另外做账。如果以前预缴的...

3:58:8前回答 已被75964人点赞
网友:杨羚艺794

  是这样的,对于预缴税款,如果当月有税金的话,当月就可以抵掉,如果当月没有抵完的话,就要留至下月再抵,但是要填写多缴税款抵扣申请表,并要管理员签字,科长盖章,在主表上面...

4:40:30前回答 已被99591人点赞
网友:呵呵我相信了你

  房地产、建筑业企业预缴增值税不能抵扣,只能将预缴后剩余的销项税用进项税抵扣。

12:29:33前回答 已被25198人点赞
网友:江南琴寶

  贷:应交税金--应交增值税(转出多交增值税)3956.87以上两科目如果用新准则有点变化借:应交税费——未交增值税(不是应交增值税下的栏目)贷:应交税费——应交增值税(未交...

9:25:21前回答 已被97372人点赞
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