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​退回多报销的费用怎么做账(预付的费用怎么做账)

作者:企业好帮手
时间:2022-05-20 21:06:03  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 退回多报销的费用怎么做账差旅费报销并退回多余借款时:借:库存现金管理费用-差旅费贷:其他应收款-**人1、如果没有向公司借钱借:管理费用-差旅费贷:现金2、借出时借:其他应收款--**人贷:现金3、报销时全部花完<

退回多报销的费用怎么做账

差旅费报销并退回多余借款时:

借:库存现金

管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

1、如果没有向公司借钱

借:管理费用-差旅费

贷:现金

2、借出时

借:其他应收款--**人

贷:现金

3、报销时

全部花完

借:管理费用-差旅费

贷:其他应收款-**人

4、补款时

借:管理费用-差旅费

贷:现金

其他应收款-**人

公司差旅费用核算包含哪些内容?

1、差旅费核算的内容:用于出差旅途中的费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.

2、一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.

3、至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

退回多报销的费用怎么做账?整体上来说,在上文内容中小编老师针对多报销退回来的账款如何处理已经全部介绍完了,相信大家看完全文内容后对此都有一定的理解,其实公司差旅费用包含了职工出差旅途中所以的费用支出.在本网站上关于差旅费用的账务处理资料还有很多,大家都可以来免费查询.

网友对​退回多报销的费用怎么做账的相关评论

网友:超星尔雅最新答案

  报销的凭证的,如果她实际是1000元,还有1000元是别人的,那也不用退回,把多报的给别...2000退回时借:银行存款(现金)1000贷:管理费用1000别人报销这1000元时借:管理...

11:4:22前回答 已被39631人点赞
网友:自在原野cH

  比如小刘买了十盒水笔用70元钱他填好报销单,老板签字后我该怎么做账?----根据填好报销单,制凭证,分录:借:管理(销售)费用--办公费70贷:库存现金70

7:16:28前回答 已被23719人点赞
网友:九酱灬咖啡

  1题,借的时候,借:其他应收款5000:库存现金5000还的时候,借:管理费用4681库存现金391贷:其他应收款5000

13:28:55前回答 已被81643人点赞
网友:广汽埃安888

  没问题的。你给老会计影响太大了,你想一想,一个大的企业,每天进出数额有多大,什么业务都有,难道要每报销一笔费用要到银行取一笔相对应的现金来付款然后附上票根。多加...

18:29:16前回答 已被75515人点赞
网友:曼悠悠633

  看报销的时候怎么做账的,如果多报销的时候,挂了应收老板70元,退回的时候就应该借货币资金,贷其他应收款如果多报销的时候,直接记了费用,退回的时候就应该借货币资金,借...

13:5:5前回答 已被49976人点赞
网友:用户1330664727849

  都不对。应该退回,让他们改单,或者重新提供附件。做账要保证附件和内容是一致的。

24:34:44前回答 已被88953人点赞
网友:贤浩老爹

  首先,区分“费用”和“补贴”,费用按其实际归属入相关成本费用科目;补贴入应付职工薪酬。前者需要发票,但不扣个税;后者可能要扣个税,但不要发票。在收到员工的话费单据...

21:9:46前回答 已被58742人点赞
网友:黄山243824224

  

10:13:50前回答 已被96737人点赞
网友:北京小格格

  

16:40:46前回答 已被65653人点赞
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