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​年末结账需要做些什么(本年利润每月结转还是年末结转)

作者:企业好帮手
时间:2022-05-23 03:16:51  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 年末结账需要做些什么答:从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末,当然在实务中有些单位因为自身的业务量大有自己定义结账日的如25日结账等.对于这个问题个人比较似向于按自然月结账.1、各账户封账年终结账时,各账户进行月结的同时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在

年末结账需要做些什么

答:从我国的会计实际来说一般月末结账的时点都是自然月末,当然在实务中有些单位因为自身的业务量大有自己定义结账日的如25日结账等.对于这个问题个人比较似向于按自然月结账.

1、各账户封账

年终结账时,各账户进行月结的同时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明"本年合计"字样,并在该行下面划通栏双红线,表示"年末封账".

2、结转新账

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末"本年累计"行下面划通栏双红线,在下面摘要栏注明"结转下年"字样,不需编制记账凭证,但必须把年末余额转入下年新账.转入下年新账时,应在账页第一行摘要栏内注明"上年结转"字样,并在余额栏内填写上年结转的余额.

对于新的会计年度建账,一般说来,总账、日记账和多数明细账应每年更换一次.但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于材料品种、规格和往来单位较多,更换新账,重抄一遍工作量较大,因此,可以跨年度使用,不必每年更换一次,各种备查簿也可以连续使用.

年末结转是什么意思?

所谓"结转",是会计工作中重要的具体业务,通常它是把一个会计科目的发生额和余额转移到该科目或另一个会计科目的做法.年末结转即是在年末进行结转.

结转的目的大体有四个:其一是为了结出本会计科目的余额;其二是为了计算本报告期的成本;三是为了计算当期的损益和利润的实现情况;其四是为了保持会计工作的连续性,一定要把本会计年度末的余额转到下个会计年度.

以上详细介绍了年末结账需要做些什么,也介绍了年末结转是什么意思.作为一名企业单位的财务会计,一定要特别的清楚,年末结账需要做的事情应该如本文所示.如果你已经认真阅读了本文内容,还想知道更多一些,赶紧关注一下本平台的相关内容吧.

网友对​年末结账需要做些什么的相关评论

网友:喵咪喵儿

  会计新手,年末都需要结账,应该做的工作有:1、各账户封账年终结账时,各账户进行月结的同时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所...

7:6:8前回答 已被13139人点赞
网友:祺籽书生

  需要做以下工作:1、督促业务人员及时办理报销。2、核对往来账。3、资产盘点。4、单据审核。5、检查财务预算完成情况。5、测算企业所得税的税负水水平等。年底结账所...

4:20:22前回答 已被84184人点赞
网友:鹦鹉发烧友

  年底会计结帐前需要做的工作:算出各帐户的借方和贷方,和全年的累计数,编制结帐前的资产负债表,并进行试算平行表,查看会计的处理情况,是否符合会计准则的注意事项,不符之...

1:29:28前回答 已被96777人点赞
网友:美术生的人生

  年底会计结帐前需要做的工作:算出各帐户的借方和贷方,和全年的累计数,编制结帐前的资产负债表,并进行试算平行表,查看会计的处理情况,是否符合会计准则的注意事项,不符...

3:14:6前回答 已被85461人点赞
网友:奇瑞捷豹路虎888

  有许多工作要做:不但要清查资产、核实债务;而且要对账、结账一直到最后编制财务会...(五)检查是否存在因会计差错、会计政策变更等原因需要调整前期或者本期相关项目。...

10:37:59前回答 已被54764人点赞
网友:欣赏人生

  年底了,会计要做的工作是结帐结帐,是在把一定时期内发生的全部经济业务登记入帐的...月末结帐时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。...

7:40:37前回答 已被13118人点赞
网友:金杯T50888

  年底的话,主要就是结账。一般来说在12月31日前(25到28日)先结一变,看看一年的收支情况,账目是否相等。如果不等或者有错账,就及时调账。结完帐后,下一步就是做整年的财...

19:8:54前回答 已被15646人点赞
网友:老马91134

  如是行政事业注意你的收支类科目余额。如果只用了一个总账系统,年末结账就容易多...年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期...

24:21:7前回答 已被21898人点赞
网友:FIDODD

  把应收的零头做费用化处理,我们是这样处理的:申请尊敬的公司领导:因年底结账需要,现需将2009年度应收账款、其他应收款计算尾差进行清零,具体明细如下“序号科目客户...

23:24:10前回答 已被85229人点赞
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