答:关于场地租赁,一般让对方开具会务费发票,记入会务费科目即可.
年会发生的餐费,和场地租赁费一起索取会务费发票,计入会务费即可.但如果没有相关发票,就要记入相关福利费.其相关的开及分录如下:
借:管理费用-福利费
贷:库存现金
银行存款
年会费用一般列支福利费,但是在某些税局税务问题中,年会聚餐的费用税务上认为不属于福利费,不能税前列支,计入业务招待费.
借:管理费用-业务招待费
贷:库存现金
企业福利性质的年会产生的会议费,在职工福利费中核算,不可以抵扣进项税额.
(1)公司组织销售代理商举办经营年会发生的会议费,属于销售费用的范畴,可以抵扣进项税额;
(2)公司组织员工岗位技能培训发生的会议费,属于职工教育经费的范畴,可以抵扣进项税额;
(3)公司替客户报销承担的会议费,属于业务招待费的范畴,不得抵扣进项税额.
政策依据:
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1《营业税改征增值税试点实施办法》第二十七条规定:下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:
(一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产.其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产".
公司年会会场费用计入什么科目?可以计入会务费,但是一定要取得合法正规的发票才可以入账哦,不要像网上说的很多人凭借白条就可以入账,身为财务除了做好本职的核算以及纳税筹划等工作,还要学会保护自身权益,德能兼备.
首先要看公司预算多少,选择在什么地方组织年会,每个酒店费用标准都不一样。
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