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常见的根据政策来避税的方法,企业常见避税方式有哪些

作者:企业好帮手
时间:2020-05-09 13:51:53  浏览量:
[ 企业好帮手导读 ] 依法纳税是企业的义务,可每年按规定需要缴纳的税额对于许多中小企业来说是比较沉重的负担,企业避税值得进行。那么,企业常用避税方法有哪些呢?

  1、隐瞒收入。很多企业都做过百两套账来隐瞒收入,收支不入账,账务科目随意调节等。用谎言的方式去避税逃款。但是随着税局对企业资金流监控的日益加强,度破绽会越来越多,迟早会被查处。

  2、购买发票。生活中随处可见售卖发票的广告,企业想要少缴税,又隐瞒不了收入,就会用发票来抵扣成本。但这种方式本身不合规,会被处罚,一旦虚开发票情节严重,是要追究刑事责任的。

  3、找票抵扣。这问是日常生活中最常见的避税行为。员工在生活中的打车、购物、吃饭等消费,要以公司名义开具发票,上交公司财务"统一"报销。通过报销的方答式拿钱,员工可以少交个税,企业可以抵扣成本,看似一举两得。但随着税局发票系统的不断升级,每张发票必须列清详细商品类目,以后大量找票抵扣避税的路子肯定是走不通了。

  4、关联交回易。一般企业集团才会使用的避税手段答,专业度高,技术含量大,难点在于关联交易企业之间的定价调整与风险预估,稍有不慎就会违规变成偷逃税款。

  依法纳税是企业的义务,可每年按规定需要缴纳的税额对于许多中小企业来说是比较沉重的负担,企业避税值得进行。那么,企业常用避税方法有哪些呢?

①价格转让法

  这是企业常用避税方法之一,指两个以上有经济利益联系的经济实体为获取更多利润和经济利益,以内部价格进行的销售活动。为确保企业集团公司的利益最大化,必须对价格进行合理筹划。

②成本调整法

  成本调整法是通过合理调整或分配摊销成本,减少利润,以达规避纳税义务的方法。但须注意,合理的成本和费用的调整和摊销,应根据现行税法、财务会计制度的规定,在可允许的范围内做的一些“筹划”,不是违法乱摊成本、乱挤费用。

③筹资法

  筹资也是企业进行合理避税的一种行之有效的方法,指通过筹资,使企业税负最轻。一般情况下,企业通过商业信用、银行贷款、吸纳股权等多种方法来筹集所需资金。但筹资时必须考虑到企业财务及资金结构,使企业资金结构达到最佳,税负最轻。

④资产租赁

  租赁是指出租人为收取租金,在契约或合同规定的期限内,将资产租借给承租人使用的一种经济行为。从承租人来说,租赁可以避免企业购买机器设备所需花费的费用负担,并免遭设备陈旧过时的风险,租金是从税前利润中扣减的,可冲减利润而实现避税目的。

⑤从销售下手

  企业应按自身发展的实际状况,选择不同的销售结算方式,尽量延迟收入确认的时间。由于货币的时间价值,延迟纳税会给企业带来意想不到的节税效果。

⑥换成“洋”企业

  我国对外商投资企业实行的是税收倾斜政策,若改变经营模式,由内资企业逐渐过渡为中外合资、合作经营企业的话,就可享受此税收政策,达到企业避税目的。

  区别“合理避税”和“偷税漏税”:需要告诉大家的是,合理避税并不是偷税漏税,它是在合法的范围内减轻税收压力,避免因为税务知识的盲点,而导致企业多缴税或被税务局罚款。所以,企业有必要了解合理避税的基本知识。

常见的根据政策来避税的方法

  注:以下涉及到的税率均以国家最新政策为准!

1.目前对小微企业的优惠政策如下:

  (1)每月开票金额不超3万,免收增值税及附加税(适用于增值税普通发票)。

  (2)每月开票金额不超10万,免收教育费及地方教育费附加(适用于增值税普通发票)。

  (3)自2015年1月1日至2017年12月31日,对年应纳税所得额低于30万元(含30万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

  举例:小型微利企业的实际经营中,如果当月下旬已经开出近3万的发票,还有一笔即将到账的收入,则尽量别在当月确认收入,这样可以减少增值税的缴纳。

2.国家对高新技术企业的优惠政策如下:

  1)企业的研发费用可以按175%进行企业所得税的税前扣除。

  2)申请成为“高新技术企业”,可以少缴10%的企业所得税,按照利润的15%缴纳。(非高新技术企业需要缴纳25%的企业所得税)

  这两项规定,到底能为高新技术企业减轻多少税负,我们通过一个例子来看一下。

  假如,某高新技术企业的净利润为200万,研发费用为100万。

  按照优惠政策的规定,企业的研发费用可按照175%进行企业所得税的税前扣除,那么,该企业就可以扣除175万,只需对剩下的25万按照15%的税率进行缴税,即高新技术企业应缴纳的所得税额为3.75万。

  而对于非高新技术企业来说,申请研发费用税前减免优惠的难度大,因为税务局的甄别条件比较严格,即使申请成功,也要按照25%对减免后的利润进行征税,需要缴纳12.5万元的企业所得税。所以建议符合条件的企业尽快申请为高新技术企业,轻松享受政策福利。

  所以,建议符合条件的企业尽快申请为高新技术企业。

3.年终奖缴税的优惠政策如下:

  年终奖的准确叫法是“全年一次性奖金”,年终奖个税计税方法是一种比较优惠的算法,是全年仅有的一次可以除以12计算合适税率的税收优惠。

  年终奖是对企业员工们一年来工作业绩的肯定。“年末双薪制”是最普遍的年终奖发放形式之一,大多数企业,尤其是外企普遍会使用这种方法。

企业要利用好“全年一次性奖金”的税收优惠政策,减轻税负,还需要注意以下事项:

  1)纳税人取得全年一次性奖金,单独作为一个月工资、薪金所得计算纳税。在一个纳税年度内,对每一个纳税人,该计税办法只允许采用一次。

  2)纳税人取得除全年一次性奖金以外的其他各种名目奖金,如半年奖、季度奖、加班奖、先进奖、考勤奖等,一律与当月工资、薪金收入合并,按税法规定缴纳个人所得税。

  3)由于个人所得税的法定纳税主体是个人,企业为员工承担的个人所得税不能税前扣除,在年度汇算清缴时,企业应进行纳税调整,调增应纳税所得额。

  企业超市致力于帮助创业者获取更好的创业政策落户园区,获得一次性落户补贴30万,不占股份。办公室(约500平米)享受2年的房租补贴。每年园区补贴一次。公司核心员工的小孩就读就近的公立小学、幼儿园。享受一定的税收扶持政策,每个季度结算一次。上海创新创业大赛入围,获得奖励20万。(2017年度)目前积极申请软件著作权、高新技术企业,享受高新技术企业政策。企业超市与所有创业者共勉。创业不易,创业九死一生。尽管企业超市已经获得了两轮千万级的投资(感谢长石资本、英诺基金),我们依然感觉创业资源极度有限,我们非常感谢为我们提供补贴和办公室的相关政府单位和园区,每一个资助和扶持,对我们的发展都非常重要。我们希望能够为更多的创业者,争取到更有利一点的政策。

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